你好,可以按9%的税率计算抵扣增值税
取得一般纳税人开具的免税农产品普通发票,我可以抵扣么?
老师,你要我方是增值税的一般纳税人,取得了嗯增值税普通发票的进项茶叶款票,对方开出来的发票是免税,那请问一下我这个可以计算抵扣增值税吗?
一般纳税人,取得的对方开具的免税鱼的普通发票,可以按9%的税率计算抵扣增值税吗?
我是一般纳税人给对方开具3%的专用发票,我取的得的免税率的普通发票可以差额抵扣吗?
个体工商户可以开具1%农产品普通发票吗?取得发票的一般纳税人可以按照9%计算抵扣吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
是不是免税肉类的普票都可以抵扣呢?
不是,也要看具体是给来干什么的
哪些项目是可以抵扣的呢?
用于生产经营的可以,职工福利个人消费不可以
我们销售猪肉,烤鸭等,销售烤鸭时开的票是百分之十三,猪肉取得是免税票,开出去的也是免税,那取得的免税票的猪肉票可以抵扣开出去烤鸭的增值税吗?
我们是一般纳税人,平时主要销售一些免税农产品烤鸭,腊肉等
免税票的猪肉票不可以抵扣开出去烤鸭的增值税,你猪肉销售也是免税的不可以抵扣进项