你好 ; 你们实际有销售这些业务吗? 你有这方面范围没有
你好老师请问,我们是餐饮住宿行业,然后人家要求我们开月饼和水果的发票可以不?不可以的话那怎么弄?
你好老师,请问我们是一家培训学院,有餐饮,酒店住宿,培训业务,现在接到一个培训业务,合同约定提供吃住,费用一起结算。请教 1.那这个住宿和餐饮全部金额可以全部计入培训费收入吗? 2.餐饮部分的金额,餐厅需要怎么准确结转成本? 3.住宿部分的金额,是以现行房间价结转成本吗? 4.餐饮和住宿这边需要重复确认这部分收入吗? 5.整个业务的会计分录怎么做呢?
老师 你好 我想请问下 我们公司开会用的餐饮费计入管理费用的会议费可以吗 但是里面有水果 酒类的没有这种发票 用加油和住宿费代替的 那这个我应该计入哪个费用啊?
我们公司不是餐饮公司,然后每月给本公司员工以及另外两家公司员工做饭,他们的餐费按月给我们,可以不用转公帐吗?没有给对方开具发票,请问怎么做账?
老师你好,我们是餐饮行业的,在进原材料的时候很多不给我们开发票,可以用公司公户给他们结账吗?然后开不了发票他们给我们开收据可以吗
你好,请问A公司是B公司的股东,A公司代替B公司购买了办公家具、A公司付款、发票开给了A公司,B公司使用,B公司依据什么入固定资产?
请问老师,没有经营的个体户,怎么填年报信息?
进项税转出可以放在主营业务成本里面吗?
老师,个人能不能在电子税务局 APP 代开业务宣传费发票?
12月申报末开票收入70万,一月开具了,如果在末开票一栏填负70万,会预警吗
老师,请问有没有内帐会计的学习了?有没有内帐的表格了?
公转私(不是内部员工)如果不能提供发票就一定要申报个税吗?
采购了一批货,票开进来了,后面可能不开票出去,也不收款,进项长期挂着,有啥影响没
老师,对方一般纳税人开的专票,我们是小规模,这个票取得了是不是也不能用。
2024.12月科目余额表,其他应付款,刘xx,期初借贷无,本期借84867,贷79915.85,还需要提供4951.15的发票进行报销。刘xx12月费用报销共6173.68(公司是当月费用下月报销)。一月份报销费用是6173.68-4951.15=1222.53吗?剩下的4951.15入其他应付款吗?主要发票金额不可能正好是4951.15,所以这笔钱应该怎么冲,费用报销该给他报多少?
实际有销售
营业执照经营范围没有
你好 ; 有销售的话。 偶尔发生的话 苦自己开。 如果经常发生建议你增加范围 开票 。