你好 你确定后面不需要付了 借:应付账款 贷:营业外收入
应付账款少付30元,调整科目余额,应该怎么做分录
资产类科目应收账款预付账款其他应收账款贷方有余额调整科目对应的科目是什么。 负债类预收账款应付账款其他应付账款借方有余额调整分录对应科目是什么
其他应收款,其他应付款科目,明明已经结清账款了,可是账上还有余额,怎么登记分录调整
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,请问同一个客户应收账款借方余额-230300元,应付账款贷方-600000元,请问怎么把两个科目的余额调整到一个科目余额
老师,请问公司认缴资金可以降低吗?
老师,您看我的问题就是这个。那成本肯定不对的呀,不应该这么随意呀。
老师,我们公司买的财务软件,就是那种租赁式的,可以做无形资产吗?第一次安装付费2万元。后面每年付服务费1000元。
老师,你好,我们公司是做智能系统集成服务的,一般开票都是开“信息技术服务*智能化系统服务”购买的一些材料怎么入账呢?计入什么科目合适呢?
如果当月进项大于销项要结转增值税吗
老师汇算清缴资产折旧摊销表要不要填?
老师,收款的账号名称是xx分公司,是不是就要做账在xx分公司里面
手工账,3月应交增值税明细账,当登录完结转增值税后,余额为零。但本月合计数余额不为零,要不要把货方余额13000记上?本年累计余额为零。
你好,库房管理员交接单格式
老师现在要买辆车,走公司的话是81200元,如果是个人的话有补贴是68200元,哪个更划算?
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