你好, 是的,需要做负数分录
老师,跨月红冲的发票如何做账呢
专票,跨月开红色发票,要把负数发票做做账吗?如何做?普票跨月冲红,做账流程。
跨年发票红冲流程,和做账方法
跨月红冲发票怎么做账,需要把红冲票抽出来吗
小规模纳税人,纸质版普票,跨月重开发票,已重新开发票,尚未做红冲,还可以做跨月红冲吗?
老师,计提坏账准备比例是多少?
老师,我公司付设计费,我没收到发票就放在开发成本里面了,但是汇算清缴时我没调,是2022年的,那我现在怎么办了?
公积金上个月没,这个月会自动补交吗?不会的话我要怎么操作?
请问这两种票的负数都是厂方给的支持费用,如何记账不影响正常成本
老师,待摊投资付款的话看那个方向?本期发生额还是余额
老师,现在投标还看注册资本吗?
增值税是不是当月报上个月的
你好老师,我们公司是生产养殖设备的,请问用什么方法核算成本比较好
律所官司打输了,律所赔给个人赔偿款怎么做账
老师,转入往来款借银行存款,贷其他应付款5万 现在转出100万,我可以借其他应收款950000,其他应付款50000,贷银行存款吗
开的负数发票要做账吗?
是的,需要把原来确认收入冲红的
专票跟普票都是一样吗
是的,处理都是一样的