同学你好 您 是开票方么?
老师,跨月红冲的发票如何做账呢
跨月的普票如何冲红呢
专票,跨月开红色发票,要把负数发票做做账吗?如何做?普票跨月冲红,做账流程。
老师,跨月的普票退回如何处理,红冲还是怎么样做呢
跨年发票冲红账务处理如何做?
公办幼儿园食堂,我们是先吃月末统计,下月初再收费,且下月支付账款,请问依据权责发生制,下月的收入记帐是记在当月(期)还是根据发生时间记在下月
国有资本权益是指资产负债表中哪几项
工资流水电子版总提示密码
朴老师@回答我的问题
你好,老师,公司买了个房子,法人私账付的钱,发票开的是公司,该怎么入账呢
请问寺庙的帐,前几年修了寺庙,在建工程当时没有及时入账,也没有转固定资产,现在应该怎么改正账务
老师,24年底做错了一笔账,计提了报关费,做到主营业务成本,3600元,25年才收到发票,应该怎么调账
矿上企业预提的恢复费用,可以做长滩进行摊销嘛
发票里,赠品怎么开发票给客户!
继续追问朴老师,接一下
我是销售方
同学你好 销售方开红字 借,应收账款等,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数
那负数发票需要给购买方做账吗
同学你好,是需要的;
那购买方收到负数发票呢,如何做账呢
同学你好, 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数
好的,谢谢老师哈
不客气的,祝您 学习愉快;