你好,是什么显示没有数值呢?
第三季度按利润表算出来的企业所得税是负数,但填入纳税申报表后,显示没有数值,怎么回事呢?
我今年1月份月份申报去年的企业所得税的时候,12月份的利润表是有利润的,但是有 研发费用加计扣除,减掉后显示利润就是负数了 就没有缴纳企业所得税 那我4月份申报企业所得税。。税务上的上一季度的利润按照加计扣除后的负数来累计这季度的利润吗?
企业未经营,但是有人工工资支出,季度申报时,所得税额都是按0填写的 ,利润表可不可以按都按0填写。还是利润表填负数 然后把所得税 按负数填报了?
企业未经营,但是有人工工资支出,季度申报时,所得税额都是按0填写的 ,利润表可不可以按都按0填写。还是利润表填负数 然后把所得税 按负数填报了?
老师,假如公司一二季度利润高从而导致企税缴纳过高,但公司的生意主要也是一二季度,三四季度是没什么生意的,利润肯定是负数(而且是比较低的数据)。但现在填报第二季度的企业所得税,按照现在的利润缴纳企税后,后面不是很难退回来吗?遇到这种事情该怎么办?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
是纳税申报表(A类)第16栏本期应补(退)所得税额
你好,第三季度按利润表算出来的企业所得税是负数,那本期应补(退)所得税额当然就没有数据啊