你好,可以的,可以抵扣。
老师 我问下 我们公司有购进固定资产进项税十几万,我们公司只能开材料票销项,目前材料都没有库存 ,我可以用什么方法开票能抵扣这个固定资产的进项呀
老师假如我们买个财务软件十几万自用进项票能抵扣吗?
公司主营业务是财务软件,公司购买的空调开的专用发票能作为进项抵扣税额吗?(如果是个人购买开了公司抬头假装是公司用,能抵扣吗)
你好,我想问下现在企业购买机动车,收到机动车增值税专用发票,只能全额抵扣销项税额,不能抵扣成本票吗?财务说我们勾选一张机动车发票,还缺几十万成本票
老师,待抵扣进项上一个会计少录了10多万,我该怎么做能让我手里的和我财务软件一样
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
每年的服务费也能抵扣吗
你好,开的专票可以抵扣增值税。
奥,好的,我们外账说服务费没有销项不能抵,我觉得单位自己用的和经营相关的都可以是吧
可以的,比如你们买来的办公费不就可以抵扣。
办公用品就可以抵扣增值税的。
那老师买汽车的税可以抵扣吗
好买来办公用的可以的。