你好,对的是的,可以的。
老师,9月份有发票开错,但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理
老师9月份开销售发票有一张开错忘记作废了,也没给对方,10月份我开具了负数发票怎么做分录呢?是按照销售退回做吗?
老师,我相信问下就是9月份有笔费用支出钱付出了,对方还没有开发票,然后9月份已经做了账,发票10月份才收到的,这个是不是要把九月份的冲红然后再从新开具一张正确发票
9月份有开错的10万发票忘作废了,纳税是不是要按照发票金额交税呀,然后10月份没有发票以后还能冲回来吗?
老师您好,我六月份开出的销项发票忘记作废了,税款已经交完了。请问我可以在以后的月份作废吗?来冲减以后月份开出的销项税额。可以这样操作码?有没有风险?大概要三四个月才能冲完。
请问怎样把一台电脑多个单位的个税扣缴端数据一次性复制到另一台电脑上?
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
那做账还是正常做对吧,就是账税不符以后能核上就行
你好,对的是的,是这么做的。