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老师,5月份发现多计提了工资,工资是做到了生产成本里,生产成本做到了主营业务成本,这个怎么红冲?

2021-10-17 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-17 17:41

借:主营业务成本 负数 贷:应付职工薪酬-工资 负数

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快账用户7556 追问 2021-10-17 17:44

老师,这样做可以吗?

老师,这样做可以吗?
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齐红老师 解答 2021-10-17 17:45

可以,把账做平就是了哈

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快账用户7556 追问 2021-10-17 17:46

这种方式也可以吗?不用填负数是吗

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齐红老师 解答 2021-10-17 17:48

个人做账习惯,我偏好用负数

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相关问题讨论
借:主营业务成本 负数 贷:应付职工薪酬-工资 负数
2021-10-17
你好!可以的了。可以这样
2023-07-26
已经抵扣了企业所得税的吗?如果是的话,借固定资产贷生产成本,借生产成本贷以前年度损益调整,借以年度损益调整,待利润分配,未分配利润汇算清缴需要调动。
2023-01-11
借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
2020-12-24
借以前年度损益调整,贷生产成本做这个。
2022-01-17
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