你好,是用其他应收款的。
老师,拿到缴纳社保的回单时,分录? 我们当月缴纳的社保属期都是上个月的,例如单位10月份申报缴纳的社保费是9月份,10月份最后一天发放的工资是9月份的。社保个人部分用其他应收还是其他应付,总是搞不清
如果员工8月份买进社保,9月份公司缴纳7.8.9月份三个月的社保费用,那么相应的应该在10月份发放9月份工资的时候一次性扣除三个月的个人部分,还是怎么处理呢?
如果员工8月份买进社保,9月份公司缴纳7.8.9月份三个月的社保费用,那么相应的应该在10月份发放9月份工资的时候一次性扣除三个月的个人部分,还是怎么处理呢?
我们9月份的社保是9月15日缴纳的(当月缴纳当月),10月1日发8月份的工资,应该把9月份代缴的个人部分扣掉吗?
老师,我们单位是10月份发9月份工资,他是10.26号离职,然后9月份工资里的社保扣的是9月份的还是10月份的,我问人事,社保属于上缴款
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师,员工工资之前都没对公发,例如,6、7、8三月的社保费都是对公支付,但是只有8月份的工资才申报了个税。 请问这个咋做。
只有8月份的工资是对公发放了,我现在季度收到三个月缴纳的社保费回单,咋做分录
你好,之前的补申报就可以了。
但是之前的要是不补申报了,还有别的办法吗
补申报我得回到好几年前了,太多了。
你好,那就只能放那,不过查到是有风险的。
我分录咋做?
你好,分录是一样的。