你好购买某某材料入库。
老师你好,关于当月收到货和银行存款已付款,产品也做出来销售了,但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到,关于当月发货要结转销售成本,这个成本是怎么计算,那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人,采购的原材料有普票和专票。 付款用 借:预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货:借:原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借:主营业务成本 500贷:库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额
你好,老师,我们用的原材料有水泥、石子、沙子、钢筋,会向不同的供应商进货,当月购买未能付款,需要做暂估入库,摘要应怎么写呢?
你好,老师,我们做的产品需要用的原材料为:水泥、石子、沙子、钢筋,钢筋原由客户提供,我司只需要提供水泥、石子、沙子,但是为了方便,就由我们采购钢筋来生产,客户再付款给我们,钢筋购入时,已做原材料入库分录,到时客户打款给我们时,我应该做怎样的分录呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师比如我九月已经报了八月的税了,等10月大征期还要报吗
你好,如果有每个科目的明细账,总账,可以算出来现金流量表吗?
老师好,客户之前想买产品,现在只买了一半,剩下的款要给他退回去,摘要应该怎么写呀?
房地产开发公司2013年完工,现在有51000000万存货,有80套,7、8.9楼,开宾馆可以吗
老师,我想问一下,应交税费、应交增值税进项税额一定是在借方,然后销项税额一定是在贷方是吗?
公司卖房产,土地增值税有优惠吗
老师您好 课件里面是说缺少解迄通知 与期满一个月 怎么联系题里面又是一个月加一个月?
原合同:机械租赁发票,乙方把工资社保钱给甲方,甲方代发。现在乙方自己把工人分包了,工资不从甲方走了,为什么合同会变成简易计税?
老师,来这里接手时,cw部经理把前几个月的原始凭证给到我做账,其中每月的付款单,部分是有法人代表审批,部分付款单只有公司副zong签名,现在查原始单据,发现都是这样子
老师我的固定资产在2024年没有计提折旧在做企业所得税汇算清缴时用填资产折旧摊销表吗,是不是空保存就好
你好,老师 摘要写:某某材料入库 分录:借:原材料 贷:应付账款-暂估 是这样吗?
可以的,可以这么做的。
你好,老师,摘要需要加入某某材料暂估入库,这样吗?
你好,写具体的材料,写不写都可以的。
好 的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。