同学你好,实际是服务加产品吗?那你这样的话你开服务的时候就做出库
老师,请问我们公司3月份时候收到一张成品油的发票,这个发票的成品油数量已经在综合服务平台做了“成品油购进数据选择”了,但我在开票系统没有下载库存,发票也还没有勾选抵扣,请问这个发票我还能退回去给销售方吗?这批油我们不准备提货了。
老师是这么一个问题,实操中,嗯咱是作为购买方,从对方厂家,比如说广州进了一批货,进了一批货回来之后嗯,过了一个月,人家嗯,要求咱作为购买方开具申请一张红字的信息表,然后对方人家是销售方,销售方给咱开了一张。嗯,红字的销售折让发票是负数的,然后回来我做这个账的时候,因为他那个销售折让,光写的合计金额是多少没有具体的明细,我这个钱是应该怎么样去分摊到我这个库存商品中啊。
假如公司购货买的A产品,销售的时候对方不让开产品,让开成维修服务费的发票,那实际这个货已经跟着走了,但账上一直有购进来A没有卖,成库存了,这要怎么操作,才能让没有库存?
老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
商贸做批发兼零售的一般纳税人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有业务产生,作为购入方,货款已付,产品已入库,进项发票未收到(后期会开进来),这个该怎么入账?另外作为销售方,产生销售时,货物已发,货款已收,未开销项发票(税务登记还没办下来,后期会开)这种该怎么入账?如果本月税务一直没办下来,那期末我该怎么结转产品成本???请老师详细解答一下!!!谢谢!!
老师您好!请问可以冲销部份错的分录,打比方说这张凭证有10行分录,但是只有第5行,第6行分录是错的,
你好老师我想问一下工人的工资发放时一次性发完的,但申报个税的时候分摊申报的,账务要怎么做
您好,小规模支付附加税的分录怎么做啊,需要计提吗?
请问损益类科目包括哪些?留存收益为什么不算损益类科目?留存收益属于所有者权益类科目吗?所有者权益类科目,包括哪些呢?
小规模纳税人开具给对方的工程款专用发票怎么做账
资产负债表季度报表根据什么填列
老师我们是超市,小微企业,没有进项发票,报税是按我们的收银系统报的,汇算清缴怎么做呀?
老师,请问偿还股东借款,具体要怎么操作符合要求。
老师问一下就是员工报销购买了电脑原价是3300,如果不要发票给的价格是2600,他要报销找了2600的油票和飞机票来报销,但是本来是固定资产要入卡片的,如果找了替票还要不要入卡片啊?但是替票做账费用只能变成差旅费了,不入卡片但是资产是真实存在的,入了费用又和资产台账对不上?怎么处理呢?真是头大
老师,麻烦帮忙看一下这个对吗
这样可以吗?票上是服务费,那产品跟着出库有没有啥风险?
金额多大?如果很大的话,那就分开开票