你好,你看下是不是有发票没有认证。
其他应付款—垫付,这个科目有两百多万的余额,该怎么调整,这个科目是用来公转私,收到购货发票的,现在税局说这个科目应该放在应付账款,是用来购货的,要怎么调整,想把这个可能做平,以前代账公司做的
以前应交税费-应交增值税科目没结转,怎么调整,这个科目下的三级科目如进项税,销项税等都有余额,应该怎么做调整呢
待认证转进项科目有余额,是以前年度遗留下来的,想把这个科目平账,该怎么做分录调整
老师,请教一下,其他应收款-个人社保科目有余额,是以前做账遗留下来的问题,怎么做分录调整余额?
请问老师,我有一笔22年的分录,进项税没有做进去,但是已经认证了,账上是通过待认证转的进项税,那我现在补做这笔,如果是直接做进项税发现待认证余额不平,是不是得过一遍待认证这个科目?
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
老师小规模纳税人买珠宝首饰收到客户在门店刷卡的收入实际到账5180元手续费20元,会计分录可以写: 借:银行存款5180元 财务费用-手续费20元 贷:主营业务收入--珠宝首饰刷卡收入5148.51元 应交税费-应交增值税销项税额51.49元 这样子对吗?如果不对应该要怎么写
辛苦图片这个老师说下谢谢
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老师,请问新公司法成立后,如果企业出事,股东按认缴还是实缴出资为限承担责任?
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请问一下老师这个不应该选A吗,答案为什么选B
请问一下我买的课在哪里看
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都已经认证过了,是之前的会计把账做乱了,现在要调账
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。