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老师您好!请问一个企业刚开业时银行上发生的业务没有入账,所有的收支都是用“现金”这个科目的,但现在有开票出去也在银行收回货款,因为之前一直没有记账开户前的数据也不好理清,能不能在某个时段开始记?(就是从9月开始记,知道9月前银行有个余额然后就是9月发生的数)请问这个余额怎样做分录才能更好的衔接下去?

2021-10-15 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 15:14

你好 ; 你们公司 的收支都不走公户来处理的吗 。 之前有建账没有

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快账用户8839 追问 2021-10-15 15:16

之前收支都是在“现金”这个科目的,其实真正是有在公户走账的,如交社保、税费这些,但老板一直没有提供银行账单给财务

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齐红老师 解答 2021-10-15 15:19

你好 ;    去调整哈 。这个 本身就做的不对。 根据银行流水来处理   

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快账用户8839 追问 2021-10-15 15:30

老师,但之前的数据都没有了,数据的单据都不全了,不能由开户开始对了,这样怎能正确?

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齐红老师 解答 2021-10-15 15:31

你好 ;        那你 现在就整理所有期末数据 比如10.31号 期末数据来建账 ;在11月 初建账 

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快账用户8839 追问 2021-10-15 15:44

老师好,请问为什么要从新建账?他只是这个科目问题,其他没有问题的,从新建账的话每个季度要上传报表到税局那没有问题吗?

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齐红老师 解答 2021-10-15 15:48

 你好 ;   你不是说你 数据不对吗  ; 我还以为你期初什么的都不对 ; 如果只是科目问题的话 那你就调整科目 就行了。 其他不用的  

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快账用户8839 追问 2021-10-15 15:53

就是用“现金”和“银行存款”这两个科目调就行啦?

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齐红老师 解答 2021-10-15 15:57

 你好 ;      是的; 如果只是科目问题 直接做一个情况说明    老板签字 后面附具体的那些凭证号码   和明细做错了 就可以调整了

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快账用户8839 追问 2021-10-15 15:59

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-15 16:02

 没事的; 希望能帮到你   

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你好 ; 你们公司 的收支都不走公户来处理的吗 。 之前有建账没有
2021-10-15
你好,按之前税务局的申报数据作为期初余额。
2021-12-06
同学你好,可以调整期初金额
2023-10-11
你好,要填进去的呢,把之前的金额都填进去
2021-01-04
你好: 对于原来的问题,跟老板沟通,到银行拉一份银行流水。 然后逐笔清查是什么事项。 将原来的账务重新补充过来。 等原来的账务处理清楚。在具体确定期初数。 对于2019年10月之后的,每月正常做账,只是期初数据不准确。 以2019年10月份的现金盘点,存货盘点,固定资产盘点。
2021-01-29
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