借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
请问印花税的计税依据是什么
老师,请问印花税要计提吗?印花税的计税依据是什么?
老师,印花税的计提依据是什么?
老师,请问印花税的计税依据是什么?
老师,请问印花税计税依据是含税金额吗?进项需要缴纳印花税吗?
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计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
那就是当季要先计提?再缴纳?
对,先计提再缴纳就可以。
现在印花税不是说有新准则了?
您说的新准则是什么意思呢?
我之前做的印花税都没有计提,借:税金及附加-印花税 贷:银行存款,那要更正吗?
不需要更正,你这么做也没有错。
销售小规模企业,是不是购进和购出材料的都要缴纳印花税呀?
对,购进和销售都是需要缴纳印花税的。
之前企业购进的材料都没有缴纳印花税,只有销售的才做了印花税,那这样要怎样处理呀?
这种情况建议你以后把供货的金额也加上计算。
那之前的没有缴纳,现在要不要补缴申报?
严格来说,你是需要把之前的补缴的。
那补缴的会计分录也是正常一样做?之前都是缴纳了印花税根据银行扣款才做会计分录。请问印花税是怎样计算?
对,不讲的话也就是现在这样做才行。
印花税是根据你的供货和销货的金额相加乘以是率来计算的。
但是每次缴纳的时候还有减免一部分,所以就没有计提过印花税,因为如果计提了印花税和实际缴纳又不相同
你就按减免以后的计提就行。
印花税是根据你的供货和销货的金额相加乘以是率来计算,请问是不是不含税的金额?还是合同的金额?
如果合同是含税,求按照含税金额计算。