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请问销项税月末结转到未交税费,为什么借方结转数和贷方发生额不一致?是什么原因导致的不一致呢

2021-10-14 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-14 15:02

你好 ;   你是结转金额 是不是结转错误了  。   你只有销项税发生吗?   

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快账用户6638 追问 2021-10-14 15:12

是的,结转的是贷方发生额,还是余额?

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:21

你好 ;     贷方的话 那说明你要产生缴纳增值税了。  你实际会产生应交税费吗   

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快账用户6638 追问 2021-10-14 15:26

对,要交税的都在贷方,但借方没有数,等于是没有进项对吗?如果这种情况结转的话就是结转贷方的发生额,因为我们销项税和进项税是分开核酸的

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:31

 你好; 那就是对的 ;   你到时次月缴纳了就可以 平衡了 。先月末分别结转销项税和进项税  

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快账用户6638 追问 2021-10-14 18:29

那老师如果销项的借方有数,那用贷方减去借方,月末是结转余额到未交增值税的借方,如果销项借方没有数,月末就结转贷方的发生额到未交增值税的借方

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齐红老师 解答 2021-10-14 18:34

销项税一般的贷方有余额的,除非你红冲了发票,销项税才会在借方,借贷方的余额抵减后再去结转

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快账用户6638 追问 2021-10-14 19:13

那如果借方无发生额,月末结转就结转贷方发生额,这样对吗

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齐红老师 解答 2021-10-14 19:40

你好 ;  是的。 就结转你贷方的 数据 到转出未交增值税去 ; 然后在转未交增值税科目去 ;  次月缴纳就平了   

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你好 ;   你是结转金额 是不是结转错误了  。   你只有销项税发生吗?   
2021-10-14
您好 是的 这样理解正确的哈
2023-06-17
你好,同学 不一定要一致的,有可能还没来得及认证抵扣
2024-03-21
对的,是的,是这么做的。
2023-06-17
你好,交税是在哪个月做的?
2021-04-08
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