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老师好,6月份公司收到甲方工程款直接转入公户,未开收据(税票),9月份才给甲方开税票,这个怎么做账务处理?

2021-10-14 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 14:17

同学你好 这个直接做收入就可以

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快账用户7168 追问 2021-10-14 14:32

老师好,6月份直接就做收入么?

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快账用户7168 追问 2021-10-14 14:34

借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额)对么?

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齐红老师 解答 2021-10-14 14:40

对的 直接做收入就行了

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同学你好 这个直接做收入就可以
2021-10-14
借银行存款  贷主营业务收入 应交税费
2021-10-08
借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷、应付职工薪酬借应付职工薪酬贷、应收账款 借方的应收账款和贷方的应收账款抵扣。
2021-08-30
你好   你们是 收到了款项;  你们可以按 工程完工比例进度做账   做无票收入 ;     借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
2021-07-15
你好 借:银行存款 贷:合同负债
2021-03-01
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