你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
去年的税控设备费用280和今年税控设备维护280之前都没抵扣税,现在申报第三季度可以一起抵扣吗?减免申报表里怎么填?是填期初560还是本期560呢?
税控续费怎么写分录,以后每年续交的费用可以全额抵扣增值税吗
税控设备续费280怎么入账做分录可以在后期分多次抵扣增值税呢
跨年计提企业所得税,是在结转后计提的,导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税,这三月份季报财务报表年初数不平,未分配利润金额多了这笔企业所得税,请问老师应该怎么调整
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师,小规模小企业会计准则,去年和前面有些加油票没入账,可以在今年第一季度入账吗?
我看有个政策,个体工商户应纳税所得额不超过200万减半征收个人所得税是吗,这个是不是指分工
应付在借方是证书,怎么做平
老师,小规模开的代理运杂费,代理费,报关菲要交印花税吗?属于什么合同
老师:我是购货方,跨年原材料发生退货,分录怎么做
分红到个体户有哪些优惠政策,哪些企业分工有优惠
老师:摄像头移位置的人工费是不是计入管理费用-办公费?
我公司代付货款给其他的公司,开票可以开给我公司吗?
8月份给客户开专票价税合计8200 ,增值税81.19 9月份交的税控设备费用280,是不是九月份做了抵扣增值税的分录就不用计提城建税了呢?
九月份做了抵扣增值税的分录就不用计提城建税了
请问老师,我这次抵扣了81.19,分录是 借:应交税费—应交增值税 81.19 贷:管理费用 81.19 280还有剩余的抵扣额,下次再发生增值税,直接还写前面这个分录就可以了吗
你好,一般去需要全部抵扣的
那是说我这个81.19不能抵扣,还是这个280只能抵扣一次呢?
这个280只能抵扣一次
好的,感谢
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦