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老师,我们固定资产购入的时候5万,现在累计折旧1万,账面价值4万,现在3万出售了,分录应该怎么做

2021-10-13 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 14:41

你好,先转入固定资产清,再作出售分录

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快账用户1627 追问 2021-10-13 14:42

您帮我写一下吧,我实在晕了

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齐红老师 解答 2021-10-13 14:45

你好,清理 借:固定资产清理 4   累计折旧1 贷:固定资产5 借:银行存款 3    资产处置损益 1.3452   贷:固定资产清理4      应交税费-应交增值税-销项税0.3452     

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快账用户1627 追问 2021-10-13 14:46

谢谢老师,这就是所有的分录了吗?还需要有其他结转吗

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齐红老师 解答 2021-10-13 14:47

你好,没有,全部分录都在这里.

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快账用户1627 追问 2021-10-13 14:48

固定资产减值准备是在什么情况下用的啊

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齐红老师 解答 2021-10-13 14:56

你好,你固定资产有减值的情况下用,

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快账用户1627 追问 2021-10-13 14:57

老师,我这里没有资产处置损益这个科目,怎么办

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齐红老师 解答 2021-10-13 14:58

你好,没有你就入在营业外支出里面.

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快账用户1627 追问 2021-10-13 14:58

我这种出售的价格3万,比账面价值和购入的价格都低可以算减值了吗

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齐红老师 解答 2021-10-13 15:00

你好,减值不是这样的,减值是指你在生产使用过程中,设备陈旧了,生产力下降了,才提减值准备

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快账用户1627 追问 2021-10-13 15:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-13 15:02

你好, 不客气,祝你工作愉快!

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快账用户1627 追问 2021-10-13 15:06

老师,那我开完发票以后还需要做账吗

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快账用户1627 追问 2021-10-13 15:06

现在还没给对方开发票,但是收到了钱

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齐红老师 解答 2021-10-13 15:11

你好,收钱就要开票,开票入账的.

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快账用户1627 追问 2021-10-13 15:14

好的,太感谢了

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齐红老师 解答 2021-10-13 15:15

你好, 不客气,祝你工作愉快!

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