同学你好 这个为什么开回?红冲就行了
老师,销售方给我们开了机动车专用发票,好几台车开到一张发票上了,而且其中的几台我这边已经开了机动车销售统一发票,销售方对这张发票就不能作废了,然后今天发现有两台车的价格开多了,比我们销售的价格都多,也就存在高进低出的现象,这种情况应该怎么处理,
老师,汽车销售行业,销售方开给我们一张机动车的专票,但是不是开给我们的,我又给它开回去了,在一个月里发生的,这种情况怎么处理
老师我们公司从金龙买了汽车,现在公司销售出去了,开的发票是机动车发票,对方呢说他们没这个机动车票,他们又要销售给下一家,不知道怎么开了,那这个情况是他们要去申请机动车票吧?我开的票应该是对的吧
老师好,我们公司买来一个货车的底盘,对方给我们开了增值税专用发票,我们公司做上车厢后,把整车卖给汽车销售公司,我们需要给汽车销售公司开机动车销售统一发票,还是增值税专用发票的机动车开具体?
老师, 我们单位有机动车租赁业务, 现在从厂家采购了汽车给我们开具了增值税专票,我们要去上牌自己给自己开具机动车销售统一发票才能去车管所上牌, 现在有个问题,我们自己给自己开具机动车统一发票金额是开多少?汽车进价是5万一台, 这个算我们销售额的吧 ?
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
做进料加工手册核销,海关数据和税务反馈不符,需要把每一笔不符都一一调整吗?所有不符的 差额调整体现到一笔报关单上可以吗(分进出口)
资产负债表里边有个借款10000过了一年,需要缴纳2000的税款,这个登陆自然人点你税务局企业报税里边的啥项目进行申报。
老师,我三月份提取盈余公积,之前的未分配利润怎么处理呢,需要加在里面吗
怎么得出来的16800?有点不明白谁能解答一下
老师,你好,小规模六税两费减半是系统生成还是要自己操作,怎么操作啊
老师,我三月份计提盈余公积,是根据1-3月份的净利润提取还是1-2月份
打给员工私户再从这个私户付房租,对方也是私户,不给开票,怎么做帐合理些?
他当时把好几台开在了一张专票上面,其中的几台已经开零售票了,客服说红冲的话对其他的应该有影响,就没红冲,然后我就又给他开回去了
这样也就可以 那你这样做吧
那帐务怎么处理呢老师
做销售收入才可以的
好的谢谢老师
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