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异地施工,已经预缴申报的印花税,季报时还需要再次申报吗?没有进行异地预缴税,但是本月开了发票,需要申报印花税吗?

2021-10-13 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 08:41

你好,不用的,已经缴纳了,你不用再申报了。 你的印花税是按次申报还是按月?

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快账用户3283 追问 2021-10-13 08:45

老师,印花税是按次申报

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齐红老师 解答 2021-10-13 08:49

印花税按次的话当月开的当月缴纳。

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快账用户3283 追问 2021-10-13 08:51

老师,异地申报的时候,预缴了增值税,印花税,企业所得税,请问企业所得税在本月季报的时候可以抵扣吗?如果可以,该怎么填写?

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齐红老师 解答 2021-10-13 08:53

你好,所属期如果是九月份可以的,增值税一般纳税人的在附表四,本期发生额和实际抵扣金额还有28栏填写。

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齐红老师 解答 2021-10-13 08:53

增值税抵扣了你的附加税,也就抵扣了 印花税,按剩余之后的来申报缴纳就可以。 企业所得税在主表特定业务预缴里面填写。

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你好,不用的,已经缴纳了,你不用再申报了。 你的印花税是按次申报还是按月?
2021-10-13
你这个有实际缴纳一栏吗,有申报进去之后异地预缴填写实际缴纳一栏下面
2020-11-16
你好同学,是的同学
2022-05-24
已经交纳的不再申报了哈
2021-12-01
你好根据《国家税务总局关于印花税若干具体问题的规定》(国税地字[1988]25号)相关规定,有些合同在签订时无法确定计税金额,在签订时先按定额五元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。你好需要看你们地区这个对于这个规定是按月还是按次,按次一般是发生当月就缴纳
2021-05-28
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