不用的,按照预缴之后再来申报。
建筑劳务公司 外地预缴印花税 税局按不含税的金额扣的印花税 印花税是按含税价 我申报需要把增值税的部分的印花税补上吗
老师,异地预缴了增值税,附加税,印花税,那本月申报的时候,还需要在本地申报交税吗?
老师,申报印花税时候,按次的情况,因为有预缴部分,预缴的时候申报印花了,我们公司是一般纳税人,除了有预缴,也要按月申报增值税,那还需要再把这个预缴部分的,再申报吗?
老师,我们印花税是按次申报,一次业务申报一次,缴费的时候需要申报一次缴费一次了吗?还是可以下月初一次性缴费?
小规模纳税人,跨区域建筑,按照政策,月超过10万,需要预缴增值税,我们预缴了,但是季度完了,没有超过30万元,我们报增值税报表的时候,是免税的,请问,是按照免税申报,然后把跨区域预缴的税款退回来吗,还是按照有税的申报
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?