同学你好!可以先按月计提费用的哦
你好,老师我想问一下,我们是租房东的办公室来办公的,房东是商业性质出租,每个月付租金7700给房东,本来我们不交19年房产税的,但是这次征管员打电话叫我要申报19年房产税,要给19年房产税发票和完税凭证给征管员他,我想问的是申报了19年房产税,我们要求税局给我开的是租金发票还是房产税发票呢?发票金额是按我们交7700的租金给我们开专票?(我们是一般纳税人,房东是个人)
老师,办公室的房租费我们按年付给人家了,人家要年底才一次性开票给我们,这样每个月我们按月计提房租费吗?因为平时也比较缺费用票呢。
老师,比如一家公司要支付租金,房东为了不用交税,拿了自己名下的一些公司来接收租金,同时也用这家公司来与我们公司签订合同,每个月我们会正常打款到房东给的这家公司里,对方也给我们开票,开的是房租的发票,这个业务对我们公司有风险吗。
老师,我想问下,年底了,2023年我们租的厂房由于前期我们没付清别人的房租,所以后面9月-12月他们也没有给我们开票,这个没开票的费用,我现在在年终的时候要计提吗?
老师,之前会计做账,办公室室房租一年一交,是直接把一年的费用一次性计入管理费,因为现在我们要一下缴纳三年的,我想摊销到每个月,这咋写凭证啊,而且今年6月份涨了房租了又
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
要怎么计提呢?到时票回来要怎么处理呢?不太会呢
借:管理费用 贷:应付账款 发票到了 不用额外处理款了
发票是开在一张上相当于一年费用开在一起了
这个不影响啊 你们可以分期的
那一张一年的发票我贴在哪里好呢?比如我每个季度先计提当季度的房租出来,到年底一次性收到发票了,我在收到发票的当季只按当季度的费用入就可以了吗?
这个可以放在年底的哦 可以哦
那就是可以按我上面写的理解做咯,按季度计入费用,收到发票时剔除掉前面已经计入费用了的,剩下的计入当季费用了
是的哦 是这个意思的