你好,不收汇,按免税申报,直接做进项税额转出
出口退免税外贸企业从个人(未取得经营许可证)采购一批货物报关出口且已经收汇,现不能取得进项票,请问是做免税申报还是视同内销?成本及进项税如何处理?
贸易方式以货样广告品出口的货物,不收汇,需要做视同内销处理还是直接做进项税额转出?
货样广告品和不退税商品做进行转出和视同销项的账务处理的时点是什么时候,是出口的当月,还是次月
老师:想咨询一下出口退税,我们企业是生产企业,贸易方式是一般贸易,但是有个情况我们报关有几票是以货样广告品方式出口的。在申报出口退税这个货样广告品会有异常现象。想这样的情况之前的话我没有申报,直接转内销处理。但是今年好多票,有没有好的方法处理呢?
老师您好,咨询一下贸易型出口企业问题。1,出口转内销的货物,专票运费是否可以用于抵扣?2,出口的货物,进项取得不来了了,进项企业倒闭了,这种情况,不能退税了,我企业已开了免税发票,还需要视同内销吗?
老师您好,我们是医疗器械公司,仓库购入货架,普票,一共6890,应该计入什么科目
出口退税款,汇算清缴需要调整吗
可以给我解释一下a选项吗
你好老师,别人公司名下的车,我们公司在用,车险,年检等费用都从我们公司出,我们公司是不是需要跟车主签租车合同才行
请问老师,工商年报里的纳税总额都包括什么税?
你好!老师,我把去年开的一张发票,钱来了一部分,把钱来的一部分入账了,未来的一部分未入账,我24年补记挂账的一部分,合适没,记借方管理费用,贷方,应付账款
老师 法人登录自然人电子税务局 怎么查看法人名下公司全年申报个税呢?
欧老师回答我的问题其他老师不要接
我们是高新企业,假如研发人员工资一个月10000,计提的借研发支出-资本化支出-人工 10000,贷应付职工薪酬10000。然后这一万有 7000是在生产在最后结转到商品里出售结转到成本科目了,有3000是在做设计,最后应该费用化进管理费用-研究费用最后结转到本期损益了。这样对不对?
应交税费应交个人所得税登记在什么账本(是登记在应交增值税明细账吗)