你好 ; 是的。直接写10栏免税销售额栏次去报。 不用写减免申报表了
增值税小规模纳税人季度未达起征点,需要填写申报表B44增值税免税申报明细表吗,还是直接在B38表中第10行填写小微企业免税销售额就可以
老师,您好!我公司是小规模纳税人,本季度开11万多的普票,增值税及附加税申报时,是不是直接填写在:小微企业免税销售额,也就是第10行?因为是按1%的征收率开的发票,是否还要填写增值税减免税申报表呢?
老师 个人独资企业销售收入是3万元,是写在第10行还是11行? 在办理增值税纳税申报时,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。
您好老师,我们公司是小规模纳税人,1到3月份开具发票30000,其中1万是1月份开的按照3%开具的,其余是按照1%开具的,那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额,填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内,不用填写减免税申报表了吧
老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元,是不是不用缴税呢?1个季度是30万元免征额对吗?还有填报增值税申报表时,只是需要填写1列11行(小微企业免税销售额)就可以了吗?还用不用填上增值税减免税申报明细表,如果需要填写,请问减税性质代码及名称选择哪个?具体的
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
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您好,老师!数据提取到其他增值税发票不含税销售额了,怎么处理
你好 ; 你的意思还有其他的收入吗? 你只有11万 左右普票的收入嘛
是的,老师,只有11多点的普票收入
你好 ; 那就 只填写10栏次去哈。 就写和这个。 写不含税金额
申报时,显示申报失败
您好,老师,您看一下,如果按提取的数据,仅仅提取了第三行,第一行是我手动填写的,其他都是第一行填好后,带出来的数据,还得缴纳增值税
你好 ; 第一行 自己写 ; 到时第一行是2行和3行合计金额来报的 ; 你现在是专票的话 本身就得缴纳增值税的; 只是 小规模可以按1%计算增值税。 减免2% ; 你填写减免税额 就行了。
老师,是普票,第一行我不该填写的,你看看是哪里出了问题,怎么申报不成功呢
你好 ; 普票的话 假如是你 不超过45万普票 。 那么直接写10栏免税销售额栏次去 ; 如果提示你还有其他 收入的话了 那说明 你还开了其他发票。 你的金额11多就不对;
我找到原因了,谢谢老师,我会给你好评的
好的 ; 找到了就好 ; 谢谢你;