借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。
工资表还没有做出来。如果预估工资,先记账结账。怎么做分录呢?老师?
老师好,如果上月工资表还没出来,我在做上月凭证的时候能否直接暂估一个数先做费用预提
老师,预估申报的话资产负债表,利润表怎么预估?在数据还没有整合起来,没有来得及记做账的情况下?
老师 比如预估的费用 票还没来 怎么做账写分录呢 要等票回来再写么
老师如果做工资表有20个员工是虚增的怎么记账啊工资还吵了8000
去年在法人那借现金发工资,这个4万借款,法人让公司转账给股东代收。这个要怎么写分录
拍卖银行不良的会计分录
固定资产清理的当月,可以计提折旧吗?谢谢老师
这一道题目为什么D=F
老师好,上月增值税销项小于进项,有留底税额,在结转增值税的时候,需要将销项减进项的差额结转到应交税费-未交增值税的借方吗?
公司发购物卡给员工,是计入应付职工薪酬福利费吗,请问需要员工缴纳个税吗?
小规模纳税人出租房屋,公司按租赁合同租金缴纳了增值税及附加,合同规定租户需承担50%的税费,在第二年付,可以放在第二年的营业外收入其他收益吗
合伙人2024年的工资做账,借利润分配预分配利润,贷银行存款,现在结转本年利润时未分配利润和预分配利润借方都有余额怎么结转
合伙人2024年的工资做账到利润分配预分配利润科目,现在结转本年利润时怎么结转未分配利润和预分配利润
老师工资的个税如果是老板本人,任职受顾日期从什么时候开始
然后工资表做出来以后呢?
调整 对暂估的红冲 借应付职工薪酬 借管理费用负数
少计提的补上 还是上面暂估的
相当于次月工资表出来,发现,多计提了,就把多出来的红冲, 少计提了就不红冲了,补个计提就可以吗?
你好 是的 是这么做的
红冲的时候,就管理费用红字借方?
你好 是 借应付职工薪酬 借管理费用负数
我们工资有销售费用啊,这样全部管理费用,那销售费用怎么办呢?
你好,我给你举的例子并没有写全部的,你有销售部门的,你可以写销售费用不就可以啦,哪个多做了哪个少做了,你再重新修改不就行了。
o o 明白了 老师
不用客气,工作愉快。