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工资表还没有做出来。如果预估工资,先记账结账。怎么做分录呢?老师?

2021-10-12 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-12 12:33

借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。

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快账用户2723 追问 2021-10-12 12:34

然后工资表做出来以后呢?

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齐红老师 解答 2021-10-12 12:41

调整 对暂估的红冲 借应付职工薪酬 借管理费用负数

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齐红老师 解答 2021-10-12 12:41

少计提的补上 还是上面暂估的

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快账用户2723 追问 2021-10-12 12:46

相当于次月工资表出来,发现,多计提了,就把多出来的红冲, 少计提了就不红冲了,补个计提就可以吗?

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齐红老师 解答 2021-10-12 12:47

你好 是的 是这么做的

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快账用户2723 追问 2021-10-12 12:48

红冲的时候,就管理费用红字借方?

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齐红老师 解答 2021-10-12 12:48

你好 是 借应付职工薪酬 借管理费用负数

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快账用户2723 追问 2021-10-12 14:04

我们工资有销售费用啊,这样全部管理费用,那销售费用怎么办呢?

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齐红老师 解答 2021-10-12 14:06

你好,我给你举的例子并没有写全部的,你有销售部门的,你可以写销售费用不就可以啦,哪个多做了哪个少做了,你再重新修改不就行了。

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快账用户2723 追问 2021-10-12 14:07

o o 明白了 老师

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齐红老师 解答 2021-10-12 14:08

不用客气,工作愉快。

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借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。
2021-10-12
做上月凭证的时候能直接暂估一个数先做费用预提
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那个造工资表申报个税就行
2024-05-13
亲您好,如果目前账没有完成需要预估,可以考虑使用1.同行业平均数据、2.本企业历史同期数据
2022-10-22
按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 收到发票支付款 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
2024-11-22
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