咨询
Q

你好,我想问一下月末结转增值税的分录应该怎样写?

2021-10-12 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-12 10:15

你好,是一般纳税人单位销项税额大于进项税额吗? 

头像
快账用户1868 追问 2021-10-12 10:15

是的,老师

头像
齐红老师 解答 2021-10-12 10:17

你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

头像
快账用户1868 追问 2021-10-12 10:18

谢谢老师,非常感谢

头像
齐红老师 解答 2021-10-12 10:19

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

头像
快账用户1868 追问 2021-10-12 10:19

老师,实际缴纳时应该怎样写分录?

头像
齐红老师 解答 2021-10-12 10:22

你好  借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款

头像
快账用户1868 追问 2021-10-12 10:26

老师,我之前交税时做的分录是 借:应交税费-增值税-已交税金 贷:银行存款 导致我现在账上已交税金和未交增值税都有相同的余额,我需要怎样做笔分录把前面的账改改?

头像
齐红老师 解答 2021-10-12 10:30

你好,把你错误的分录红冲,然后按我回复的处理 

头像
快账用户1868 追问 2021-10-12 10:30

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-10-12 10:31

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是一般纳税人单位销项税额大于进项税额吗? 
2021-10-12
计提 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷,应交税费未交增值税。 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2021-10-12
你好  月末增值税有余额 借未交增值税 贷银行 
2021-11-16
您好,四这样的 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2022-11-21
一般纳税人月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 小规模 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如交税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2023-08-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×