你好,下月不发了,就不用做发放工资分录就是了
请问,发放工资时,比计提的多,怎么做账务处理?个税上月已经申报过了,怎么解决?
上个月多计提了管理费用的工资少计提了研发费用工资 这个月的凭证怎么做才能平
工资上月已经就计提管理费用,下月不发了,怎么帐务怎么处理
老师:请问一下本月计提的工资,与下月发放的数据有些不一致,帐务怎么处理,已经审报的工会经费怎么处理!
上个月工资计提多了,但上月工资已发放,本月个税申报时怎么处理呢
老师,一般纳税人收到发票可以先不认证吗?
老师,这题答案选D,可我不明白A选项,它是计入其他综合收益的,这个其他综合收益是可以计入损益的,为什么A不选
为啥分析流动比率的可信性要分析存货和应收账款周转率
老师,员工3月5日到岗,马上计算3月份工资,5000/21.75得到日工资,×实际工作天数,请问周六日要算进去吗
老师您好 本题的讲货物用于赞助视同销售 和 用于赞助不得税前扣除 该如何理解呢?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以把客户转给A公司的钱,转B公司吗
老师好,a公司租赁b公司的机械设备,b公司具体怎么跟a公司开租赁发票,求票样
老师,小规模付上个月的加工费这样做是对的吗? 这个是之前的会计的做的, 是不是可以做成借生产成本,贷银行存款,月末把生产成本全都结转库存商品就可以?
老师,当月登记为一般纳税人,当月可以开具增值税专用发票吗?开进来的专票可以抵扣吗?
应付账款挂账多,实际不用再给客户款项了 怎么解决
那应付薪酬不一直挂账
你好,没有发放本来就需要挂账啊
以后都不发了,要做什么处理吗
申报年报要调整吗
你好,确定不会发放了,就需要转到营业外收入核算 申报年报的时候,不需要做调整