发票联和抵扣联给客户,存根联和红字信息表留下做账
老师,对方红字专票已经认证,由对方开具红字信息表后,然后我方这边开具红字发票。那我们这边做账,只要记账联就好,还是要让对方把红字信息表发给我们,我们打印,然后跟记账联放一块做账 ?
老师,5月29日开具红字增值税专用发票信息表,今收到对方开具的6月21日销账负数发票,发票联和之前开具的红字信息表放一起放上个月的账里,上个月进项税转出的原始凭证吗?抵扣联和上个月抵扣联放在一起吗?
老师 我们开出的红字专用发票,是三联都放在一起 然后跟那个红字信息表放一起,然后这四张都要附在记账凭证后面吗?
你好,我想问一下,之前开的发票,过了几个月又开了红字发票。之前开的发票那两联,客户已经退给我们了,我在做记账凭证的时候,后面附原始凭证,需要把客户退的两联以及我开出来的红字发票三联放到一起装订凭证吗?谢谢你了
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师 对方还没有抵扣 只是跨月了而已 还需要给对方发票联 抵扣联吗?
意思,是对方把愿来的发票退回了吗?那就自己留下
是的 对方把原来的发票退回给我们 他们没有勾选抵扣 然后跨月了 我们需要开出红字发票 我们自己留下就行了?不需要把红字发票抵扣联 发票联给对方了?
嗯嗯,就按照你说的那样操作就是了