你好,滞纳金计入营业外支出。
老师,补缴2020年土地使用税还罚了滞纳金怎么做分录
补缴2020年, 2021年以及2022年第一季度房产税,土地使用税,滞纳金,分录怎么写
老师请问补缴2019-2022年城镇土地使用税及滞纳金的会计分录怎么做?
前几天补交了20,21,22年以及今年两个季度的土地使用税,还缴纳了滞纳金和罚款,以前年度和今年的分录应该怎么做,滞纳金和罚款的分录怎么写
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
那补缴的土地使用税呢
直接调整以前年度损益。
那对报表有没有影响
如果走以前年度损益调整不是会导致我报表不平衡的吗
要调整期初未分配利润,如果金额不大就做当期算了。
一千多块而已
那就放在当期好了。
借;税金及附加 贷;应交税费
借;应交税费 贷;银行存款(这样吗 )
老师,如果是调整期初未分配利润,那要怎么调
如果用以前年度损益。那么就不能用税金及附加,应该是 借:以前年度损益调整 贷:贷;应交税费 借应交税费 贷;银行存款 然后 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
那个比较好
简单处理,就做在当年即可。
好,感谢老师
不客气,满意请五星好评哦