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另外一个酒店派到我们酒店的外援人员的工资,一名前台一名厨师,他们的工资+车票的钱需要打到公账,但是他们酒店又不开具发票给我们,那我们这边怎么操作。

2021-10-09 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 12:16

你好 ;   是公司以外的人员发生的话。 是酒店与酒店发生的  有协议的; 那么就得开票处理。 不开票的话 你就做成本。汇算调整处理  

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快账用户3036 追问 2021-10-09 12:18

开票的话是开什么类型的发票,劳务费吗

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齐红老师 解答 2021-10-09 12:21

你好 ;是的劳务*劳务服务费 

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快账用户3036 追问 2021-10-09 16:42

乐老师,住宿费专票可以不填数量和单价吗

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齐红老师 解答 2021-10-09 17:39

专票时必须填写的

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你好 ;   是公司以外的人员发生的话。 是酒店与酒店发生的  有协议的; 那么就得开票处理。 不开票的话 你就做成本。汇算调整处理  
2021-10-09
你好,让别人的酒店开给你,你做成本,然后你开给别人做收入。
2020-12-24
学员你好,相关分录如下 借:预收账款 贷:银行存款/库存现金 将与客户沟通的内容作为原始凭证
2020-12-24
你好,开餐饮服务的。你看下你们有范围和许可证书吧?
2024-08-13
您可以按资产转让处理,将场地、装修、设备等评估作价,向购买方开具增值税专用发票或普通发票。记得清理好原有合同、债权债务等问题。
2024-10-21
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