您好 借:应付职工薪酬 贷:应收账款
想问一下 我们是建设单位 现在我们把农民工工资打到施工单位去,由施工单位通过桂建通发放给农民工 。付这一笔工资还需要开对应金额的劳务发票给施工单位吗 我的理解是不用开劳务发票 ,直接从桂建通发工资给农民工了?
问,我们是分包单位,总包单位帮我们代付职工工资,我们开发票给总包单位,总包直接人工费代发工资,发给了我们项目上的农民工。总包单位不需要支付款项给我单位,这个分录怎么做?
我们是建筑工程分包单位,甲方把农民工工资直接打到农民工卡上了,我们单位怎么做分录?
老师我单位是建筑企业甲方直接支付的农民工工资,我单位给开完工程服务发票包括农民工工资,怎么做账
我方是建筑单位,工地承包给总包,我们将农民工工资打入总包农民工专用户,这个支出,我们公司怎么入会计科目?
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录