你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
出售公司小汽车,原值105000,累计折旧63700,销售额70000,这个怎么做会计分录,麻烦老师了
你好,公司为小规模纳税人,销售公司的汽车,卖给个人290000,已累计折旧150000,请问分录怎么做?
小规模公司出售了一辆旧的车4.8万,原值6万,已计提折旧1.5万;怎么做分录
请问老师,我做固定资产减少的分录怎么做,原值:118290.6,累计折旧:112376.07,净残值:5914.53,出售金额:50000含税,麻烦老师帮我写下分录,谢谢
现在汽车出售是4176元;汽车的原始价值是81540元;残值4077元;净值5368.05元;累计折旧76171.95元;对应老师的分录,这些数据要怎么搷?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?