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老师,您好,我们这边收到随货一起到的专票,实际收货比发票数量要少,付款也是按实际收到数量付款,后续已不在购入,税额也全部抵扣了,这个应该怎么做账呀?

2021-10-08 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 10:45

你好!这个要么重新开发票,要么就按发票上来。 借库存商品  应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款

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快账用户3870 追问 2021-10-08 10:48

老师,这个是去年的发票,供应商不会重开发票,那意思按发票上入账,如果不在购入,就挂着应付账款在账上吗?

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齐红老师 解答 2021-10-08 10:49

你好!差额入到营业外收入

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你好!这个要么重新开发票,要么就按发票上来。 借库存商品  应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款
2021-10-08
你好 ;   你们入库的数量 与你是你们购进的数量  和金额有差异吗  
2021-10-29
同学你好 直接计入营业外收入 借应付账款 贷营业外收入
2021-03-23
你好!其实如果按正规的来操作,不管是内账还是外账,都应该退回重开。
2022-03-31
你好;   形式发票一般不存在红字的; 你让对方  重新给你开; 48万的  
2023-01-09
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