同学,你好 当期费用
老师我把收据和营业执照都发您,这张收据至今未处理一直挂着,请问一下,这收据我怎么处理。我公司是小微小规模的,正式营业从2017年10月1日开始的。1、这 张收据能直接抵费用吗?如果不能抵,开票还是做营业外收入?2、科目怎么做请帮列一下。谢谢
老师你好?我们一直都是代理记帐公司在给我们做帐,今天收到一张2020年10月的和一张2021年2月的普票,外帐会计说这两张发票还可以用,请问用什么会计科目呢?记入当期费用吗?谢谢
老师,您好 我们收到一张10万元的电子承兑汇票,到期日为2022年3月1日,请问是不是到期后,银行就会直接收到款项,用不用还要去银行柜台做什么手续 还有,我们可不可以转给另外的供货商,可以分开几张吗,即5万,2万,3万这样的方式,如果可以,是不是也需要到银行去办理?
2021年10月成立的企业,21年11月开的购买办公桌子和椅子的发票和一些餐费发票和误乐招待费发票在2021年未入帐,直至2022年现在还没有营业收入,请问要怎么做帐务处理,在今年1月再补入帐可以吗?若采用小企业会计准则的,以上这生费用怎么做分录?2022年1月开始缴纳法人和清洁阿姨的社保费,会计分录怎么写。另外2021年度汇算清缴要申报吗?由于利润表资产负责表都是零
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
请问:生产型企业既生产自己的产品做深加工结转出口,又直接购进另外一种商品,买进商品直接报关出口,进行是外贸业务,这种生产型企业夹杂外贸业务,出口自产或外购商品,外贸业务可以在生产型企业里做退税吗?如可以怎久退税?如不可以,有什么依据?怎么操作才可以退税?
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师跨年都没关系啊,当现金和银行存款支出,我的余额都不对呢?
同学,你好 一般来说2020年10月这张发票是不能入账的
这个以前期间的单子我用现金还是银行存款都不对啊,一般超过多久不可入账呢?
同学,你好 一般跨年了就不可以用了,除非特殊情况