你好,用总入库金额除1500箱就是单位成本
就是我现在在一个批发酒水的地方上班,进货的时候是进1000箱酒送500箱酒,这个入库的时候价格怎么算,没有发票,就入个内账
酒水批发,如果进1000箱酒赠500箱酒入库的时候单位成本怎么算
公司2018年各月主营业务收入进行趋势分析时,发现该公司12月份发生额异常,经重点抽查主要存在下列问题(售价均不含增值税,增值税税率为16%): (1)12月25日,客户用支票购买纯生啤酒500箱、绿雨啤酒2000箱。提货单和发票已经开出并交给客户,但尚未提货。公司已经确认收入,未结转销售成本。 (2)12月26日,公司发货给外地一家公司,其中纯生啤酒1000箱、绿雨啤酒2000箱,年末没有办妥货款结算手续。公司已经确认收入并结转销售成本。 (3)12月27日,公司销售原材料收款(含税)116000元,计入其他应付款,该批材料成本7500元已结转营业外支出。 (4)12月28日,公司将预收纯生啤酒1000箱商品款确认收入,未结转销售成本。 注:纯生啤酒售价100元/箱,成本50元/箱;绿雨啤酒售价80元/箱,成本40元/箱。 【问题】编制审计调整分录。
老师好!饭店里购买酒水,有赠送,比如买了2380的货(包含崂山啤酒,饮料)赠送了30箱青优。后期买50箱送20箱!这个青优的单价怎么计算呢?怎么计算成本?
公司2018年各月主营业务收入进行趋势分析时,发现该公司12月份发生额异常,经重点抽查主要存在下列问题(售价均不含增值税,增值税税率为16%):(1)12月25日,客户用支票购买纯生啤酒500箱、绿兩啤酒2000箱。提货单和发票已经开出并交给客户,但尚未提货。公司已经确认收入,未结转销售成本。(2)12月26日,公司发货给外地一家公司,其中纯生啤酒1000箱、绿雨啤酒2000箱,年末没有办妥货款结算手续。公司己经确认收入并结转销售成本。(3)12月27日,公司销售原材料收款(含税)116000元,计入其他应付款,该批材料成本7500元已结转营业外支出。。(4)12月28日,公司将预收纯生啤酒1000箱商品款确认收入,未结转销售成本。注:纯生啤酒售价100元/箱,成本50元/箱;绿雨啤酒售价80元/箱,成本40元/箱。【问题】编制审计调整分录。
老师麻烦问一下,从哪里能查到单位的章程,谢谢
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我现在公司继续缴纳社保,现在综合保险合并社保,需要自己申请合并补交还是公司申请合并补交
如果那500箱酒做成厂家给的费用行么 、
你如果是内账这样没问题,税务这边就不行
就是内账,没发票
我做成厂家返利了
那可以的,做成厂家给你的费用酒,0成本入库
我全部按照实际的成本入的,然后又用厂家返利冲的,但是利润表感觉不对了,老师能帮我看一下吗
不明白你的意思,你的费用酒没有成本啊
比如说我进了1500箱酒原则上需要45万,但实际上是30万,那15万我就做成销售费用厂家返利了,
那这样没有问题吧
感觉不对尼,利润表就不行
你的会计分录怎么做的呢
借:销售费用厂家返利 贷:其他应付款
这样看好像没什么问题啊,你的利润表确定是这个部分有问题吗
就是看不出实际的利润来
这个月实际的利润看不出来
那就是你不能做到销售费用里面去,这样就直接减少当月利润啦
老师,那这样做到什么里面去呢
你先计入待摊费用,然后根据当月销售去转相应的费用,这就比较靠近真实利润
老师,麻烦给我出个分录行么
我先跟你确认下,比如你这1000箱酒500万,送你500箱,你是付500万,然后把500箱的费用酒作为费用返利计冲费用,是不