您好,你现在正常都是用银行扣款对吗
目前在做10月的账。10月初发放9月工资时,扣除了公积金个人部分。但是10月初有员工离职。之前的做法,都是发放工资时,扣除下个月的公积金个人部分。这个10月初发放9月工资时,扣除的10月的公积金个人部分。但是10月公积金减员是10.15号做的。10.30号做的公积金扣款。那时工资表,还是按原人数来做的公积金。导致现在我的代扣,多扣了。并且自然人税务系统,也多填了。那这个该怎样调整呢?是不是说可以理解9月工资表,扣的就是9月的公积金个人部分。
老师您好,我们公司是新办的,外账库存现金和银行存款目前都不够发工资,工资都是老板发现金,我每个月也都有上报个税,您说这个工资要怎么处理啊?老板现金发工资没有任何凭证给我们,也不是借钱给公司发工资,您看这个怎么处理?谢谢
老师,之前的会计工资都是乱做的,也不看工资表,因为有用现金部分发放工资,然后现金部分是出纳管的,现金都是不对的,这个会计不对的地方就冲现金,个税也不做在工资里,但是交了个税,我这个月扣了个税,那这个银行账怎么做啊?
老师,您好,6月申报公积金的时候把 单位交的部分也申报进去了,但是工资表是只扣除了个人部分的,如果调整的话,是不是在7月可以不申报公积金来计算税额?7月的工资表就还是正常体现出个人部分要扣的对吧?这里账上不需要调整吧?例:6月A员工公积金单位和个人交了500,个税上应该申报250元的,但申报了500,工资表也是体现扣个人250,
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
没有,我们这里部分工资还是用现金的额,但是个税肯定是银行扣款的
嗯,我联系您从你现在开始实事求是,以前的就别管啦
可是我如果做了借方个税,那银行账是平了,但是借方个税不是有余额了?之前都是0在上面
您好,个税需要结合工资计提,一个计提,一个发放,就平账了
对啊,可是她之前工资都不做个税在里面,等于是不做个税的,那我这个银行发放的怎么整?
奥,那你补计提一个凭证吧
哦 ,那我就不结合工资,就借税金及附加 贷:应交个税-个人所得税这样吗?
我看到她之前的账了,原来她工资都不做个税的,到银行扣款的时候做到费用里面去了,怪不得银行能平
嗯嗯,你做的计提是没问题的