你好赠送的可以不开发票。
捆绑销售赠送的商品,要怎样开发票?比如公司是药品销售公司,赠品是电饭煲,公司没有卖电器的经营范围,能开发票吗?
我们珠宝公司,但是有时候进电饭煲赠送给顾客,那我们可不可以加一个经营范围是日用品的销售呢?
我们是水产科技公司!销售购买的原材料(药品)!能开票给对方吗?好像公司经营范围内没有药品销售这项
老师好,公司经营范围没有危化品销售,能开销售危化品的发票吗,比如汽油
老师好,我们公司是商贸公司,但是经营范围没有办公用品的销售,有进项,可以开办公用品吗比如电脑等?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
但是赠品公司要入账计入库存商品,东西发出去了要下账呀
你好,你不开发票一样做账,借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款 赠送出去借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项。
这样做要进项税额转出,老师,请问可以把主商品与赠品的发票开在一张发票上,销售并且赠送时: 借:银行存款(总收入) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本(冰箱+微波炉成本) 贷:库存商品 这样进项税额就不要转出了,请问可以这样做吗?开发票时赠品金额怎样开?
你好,视同销售不需要进项转出的。
无票的也不需要进项转出,你看一下我上面的分录,哪有一个进项转出的。
例如:卖冰箱送微波炉,冰箱成本1200,税额156,微波炉成本200,税额26,销售收款2000元, 进货分录: 借:库存商品-冰箱 1200 库存商品-微波炉 200 应交税费-应交增值税 182 贷:银行存款 1582 老师,请问销售的分录应该怎样做?上面说的没搞懂,再次请教老师
借销售费用 贷库存商品1200加200, 应交税费(市场价格*13%)
借销售费用 贷库存商品200, 主营业务收入(冰箱的销售价格2000/1.13) 应交税费(市场价格*13%)