你好,同学,选择其中一家单位申报个税就可以,或者分开各自申报各自的也可以
老师,有AB两家公司同一个法人, 同时A也是B的股东之一,B公司在筹建期间没办法及时办理社保和公积金的缴纳,所以把B公司的人员的社保公积金都先放到了A公司来缴纳并在A公司申报了个税,问本来这些属于B公司的工资费用应如何计入B公司才能合理呢。
老师,麻烦问下同一个员工,分A和B两个公司发工资,B公司的股东是A公司股东的老婆,这样两个企业间算有关系么?还没来及做股东变更,后面要换了,涉及到员工的个税该如何申报呢?6月份以前都是A公司一起发工资,6月分之后是分开发,A公司发5000,B公司11000,以前都是A公司统一申报工资和个税的,现在的社保公积金也 还是在A公司扣除,所以我这就没有给报,现在发现这个问题了,该怎么补救呢?救助各位大神帮忙
老师你好,想问一下,两个公司,同一个实际控股人,但是不同法人,20年有十几个员工,有一部分是A公司的,一部分是B公司,分两个公司申报个税,然后后面年底 不得发工资,年后他们生气了就一起起诉,起诉的时候都是以A公司名誉去起诉。后面法院就执行A公司,从A公司的的一个客户(应收款)里划扣了,现在这个钱我该怎么做分录 还有一个人是之前没有申报这两家公司的个税系统,是之前公司还没成立就帮拉散货的那种,一万块钱,现在也一起付了,要怎么做分录
老师,你好,我们之前是A公司,现在成立了一家新公司B公司,员工由B公司管理,变成了B公司的员工。A公司由另外的股东经营,与B公司无关了。现在有个问题是,之前A公司签订的合同还没有完结,人员社保暂时没办法转移到B公司,所以产生的工资社保,各项报销就由B公司转到A公司,再由A发放给员工,现在就和A形成了往来,今年到现在有一百多万了,我想问一下怎么把这个往来核销掉呢?需要B公司给A开发票吗
老师麻烦问一下,社保在A公司申报缴纳,个税同时在A公司和B公司同时申报缴纳可以吗?上班打卡记录大部分在B公司,A公司偶尔去一下,但是工资都是按月发放的,可以吗?或是在B公司的工资是本月发放的,但是在A公司的工资可能是一年或是半年合理发放的?这样有什么税务风险呢?同时也是A公司和B公司的办税人员呢。
我只是进去看了数据没有改变任何数据就直接取消退出来了申报状态不会改变吧我没懂意思
老师我这个月印花税申报完成后我又重新从印花税更正按键进去重新看数据是否正确但是未改变任何数据我就点击取消直接退出来了也没重新提交这样会影响申报结果会变成未申报吗
老师,公司是一般纳税人卖二手车5000元只有二手车销售统一发也做收入吗?,公司没有开票报增值税报的未开票收入,购入时是15000发票上没有税额计提折旧4年,现在没折旧完卖出5000,分录应该怎么写?
折旧年限4年的固定资产,今年3月份折旧完成,3月还计提折旧吗
入职新公司做会计发现开业到现在有公户银行流水没有做账报税会计应该怎么干?
公司转给个人的工程款会计未备注,到个人银行卡后被监管了,如果像银行提交材料,多久可以正常使用?
老师固定资产3月折旧完,3月还计提折旧吗折旧年限4年,3月份折旧月数48个月,已折旧月数48个月
老师,我们做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开了技术服务费的发票,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?
老师,我们是做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开发票:技术服务费,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?主营业务成本还是销售费用-服务费?计入哪个科目比较合适?
老师好,现在公司要做减资,然后实行实缴制多久资金到位?减资就要实缴吗?
我现在不知道A公司给他报的多少工资,我不知道A是按照5000+11000报的,还是5000的,如果A按照5000报的话,我这就得报11000还有个税~,如果他一起报了,我就不用报了~,但是B公司发的11000,安说应该在B公司申报个税吧?还有就是如果A没给报,我这也没报,该怎么补救呢?麻烦老师说详细下~我这6 7月都没给报,估计要更正申报,要交滞纳金么?
有点啰嗦了,麻烦老师帮我解答下,A公司的账在外账会计那,所以我不太清楚A公司什么情况,
您这边发多少就申报多少,可以一次性把好几个月的都申报上
没有滞纳金的 ,放心吧
那没有滞纳金么?
我是B公司,每个月给他发11000的工资,我6 7 8这几个月的工资都没给他报,我只做一个8月的更正申报,把需要加进去的人加进去,工资累积填写进去就行么?还是不太明白
是的,就是把这个人加进去,然后把这几个月的工资一块申报,然后入职日期往前写
好的,那超过个税起征点的,就要从B公司申报个税了吧?
专项扣除用不用从B公司做啊?应该以前在A公司做过了~
在一个公司扣除了,另外那个公司也扣不到了
如果A公司给他申报的是16000的全额工资,我这就不用再申报了吧?我就只是对公户给他发个工资,如果A公司只按照5000申报,B公司就得把11000的工资还有个税都申报了,漏报的几个月可以累计到9月份一起申报,不用做以前月份的更正申报,这样理解对吗?
对,如果那边申报的全额,你就别申报了,光发工资就可以,对,不用更正了,可以累计到9月份一起
感谢老师,终于明白点了,谢谢老师耐心指导
祝您生活愉快,开心快乐