你好,这两个都是正确的,没有错误的。
你好老师,比如科目余额表上财务费用栏本期借方发生额是17元,贷方本期借方发生额是(投标利息收入)5.1元,我结转时贷方额11.9元,这样对不对呢?
老师,我发现我在财务软件里的利息收入,有个月份计入了贷 财务费用-利息收入10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,我看了科目余额表,本期发生额是借方10,贷方10,另一个月份借 财务费用-利息收入 -10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,看了科目余额表,本期发生额借贷都是0,老师这样的话,那个是正确的啊?
你好老师,以前年度的财务费用—利息做到贷方了,但是,财务软件费用方面取数直接统计借方发生额,对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中,导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中,但实质上,财务系统的本年利润已经核算了该利息收入,即利润表错误,本年利润科目正确,现在该如何调整
老师 利息收入记账的时候 贷 财务费用-利息收入 这个在填写科目余额表的时候 写在 财务费用贷方还是借方
收到银行存款利息,月末结转,利息收入,金额在贷方,怎么结转本年利润,是负数吗?比如我收到10的利息。借财务费用-10 贷本年利润,10对吗
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
也就是说不影响报表的取数吗?
对,不会影响报表的取数
有的其他的软件儿可能是会有影响的。
老师 ,从哪些地方可以看出来影响还是不影响?
只要看看你最后的金额对不对就行
看的是哪个金额
可以看账上财务费用的金额对不对。
老师,是看财务报表上的财务费用与实际的一致吗?
对,看这个利息数,你做账的金额是不是一样就行
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。