不需要啊,因为管理费用是利润表的数据,是期间费用,他在年末是归零的
老师,我想请问一下,就是如果购入成本没有发票,汇算是调增了,然后他们说调表不调账,那账上的暂估就一直挂那里吗?怎么冲呢?
想问一下一直做费用,没有票,汇算清缴的时候是不是要调表不调账,调减费用,调增利润?
请问我没有票,但是入了费用 年底票还没来,汇算清缴就调减费用,调增利润,调表不调账 那调表不调账之后呢?账做的一直是管理费用,不调账不改账,那管理费用一直在上面,那不就等于这个错误一直在上面,账一直没改?
老师,我想问一下本年没有发票的费用,我全做成管理费用了,来年汇算清缴还是没找回票来,是不是要调减费用,调增利润,调表不调账?
请问老师,上一年在账面上利润是亏损的,但是有好多没有发票的部分,在纳税调整时候已经调整了缴税了,那么报表改了账还需要调整吗,如果不用调整是直接沿用原来的亏损余额继续往下做吗
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
啥意思?您能说的简单点不?
利润表的科目年末都要转入未分配利润啊,你看每年年初的利润表,都是新的,没有上一年的数据的
所以呢,这能说明啥?
那你上年的数据都没有了,你关心本年的就没有意义了
老师,上年的数据怎么没有了?
他转入未分配利润里面去了
老师,年末的这个未分配利润是怎么算的?
这个是你每年的利润表的累计数计算出来的
就是到了年底我的收入和费用汇总一下看看是赚是赔计入未分配利润里,就是赚了未分配利润在贷方,赔了未分配利润在借方?
是的,在财务报表中,是用正数和负数来表述的
老师,对我调表不调账这个事来说,是不是针对的是去年的账,然后去年的账已经转入未分配利润了,老师您是这个意思吗?
是的,他已经转入去年的未分配利润了,跟你今年的利润表是没有关系的
老师,那我的意思是这不汇算清缴的时候我已经调表了,调了表调减了费用,也调增了利润 那我不用回去去年的账把那些没有票的管理费用换科目?
你这个不需要再回去调的