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老师,收到客户转来当月的货款和上月的货款,这个科目借贷分录要怎么 写凭证

2021-09-29 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-29 21:50

你好 收到客户转来当月的货款和上月的货款,借:银行存款,贷:应收账款 

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快账用户1546 追问 2021-09-29 21:55

那应付当月的材料款和上个月的材料款呢

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齐红老师 解答 2021-09-29 21:56

你好,应付当月的材料款 借:原材料,贷:应付账款。 上个月的材料款,是这个月支付了吗

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快账用户1546 追问 2021-09-29 21:57

嗯嗯是的呢老师,不是银行存款付的吗?怎么是借原材料

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齐红老师 解答 2021-09-29 21:58

你好,应付当月的材料款(根据你这个描述,说明款项还没有支付啊,请看图片划线部分) 借:原材料,贷:应付账款。 上个月的材料款,是这个月支付了,账务处理是 借 :应付账款,贷:银行存款 

你好,应付当月的材料款(根据你这个描述,说明款项还没有支付啊,请看图片划线部分)
借:原材料,贷:应付账款。
上个月的材料款,是这个月支付了,账务处理是
借 :应付账款,贷:银行存款 
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快账用户1546 追问 2021-09-29 22:09

我收到原材料不记账,等付款的时候,我直接,借,原材料,贷,银行存款,可以吗

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齐红老师 解答 2021-09-29 22:10

你好,不可以这样处理(收到原材料不记账)

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快账用户1546 追问 2021-09-29 22:11

有什么影响老师

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齐红老师 解答 2021-09-29 22:11

你好,收到原材料不记账,不符合权责发生制要求,会导致材料账实不一致。

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快账用户1546 追问 2021-09-29 22:12

我付货款的时候,直接记,不是也记原材料了吗

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齐红老师 解答 2021-09-29 22:13

你好,付货款的时候再做,时间与之前购进材料的时间不一致了啊 

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快账用户1546 追问 2021-09-29 22:13

那正确的分录要 收到 原材料的时候 借:原材料 贷:应付账款 付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-09-29 22:14

你好,是的,是这样的 

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你好 收到客户转来当月的货款和上月的货款,借:银行存款,贷:应收账款 
2021-09-29
你好,开票的时候,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-05-07
借:预收账款5000       银行存款5000       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项
2022-12-25
借应付账款贷、银行存款。
2021-09-14
第一个做预收账款。第二个做预收账款60%减去12%。
2021-11-18
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