你好,同学你好 即使没有发票,固定资产该确认还是需要确认的,不然生产流程也不完整, 没有发票,就按照合同的价格入账就行,正常计提折旧,所得税汇算之前问问税务局是否可以扣除,一般不可以,不可以就调增
我做的一般纳税人的工业企业,接手的一家单位,固定资产没有发票怎么处理,工业企业一定要设固定资产的吗?他把收购的固定资产开票到另一抬头啦,还要用新办的企业做销售和发工人工资,这个怎么处理?
老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
企业开办前就有固定资产,但是开的发票是别人的抬头,那这个单位的账要怎么做,现在就属于有固定资产实物没有发票那我就提不了折旧了
你好,企业2019年购入7台固定资产,固定资产先到企业了当时也没有入账,发票是2022年11月才开回来的,然后这个固定资产2022年12月出售,我想问一下这个帐务处理怎么做比较好
老师,企业有固定资产叉车一台在厂区用,没有落户,安发票入的固定资产,进项抵扣了,现在不用了,要卖给其他企业,我能给对方开发票吗?我该怎么做账,按固定资产清理吗,交13%的增值税吗?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
谢谢,还有一工人都是退休的人,不要缴纳社保,要去报备吗?
退休人员已经办理退休登记,享受国家养老待遇,就不需要再缴纳社保费用了