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老师,请问一个问题。我们项目上装的电费总表由我都承包方开户缴纳电费,电力公司开票给我公司比如5要。其中有2万是业主使用,业主要求我们开具电费发票给他。那电力公司开给我的5万专票中的2万所对应的进项要转出吗?还是我按正常的购进销售做抵扣就可以?

2021-09-29 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-29 10:56

按正常的购进销售做抵扣就可以

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快账用户6317 追问 2021-09-29 11:10

那我的会计分录要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-09-29 11:14

开票给业务 借:银行存款或应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项

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快账用户6317 追问 2021-09-29 11:17

老师,那我收到的电力公司的发票中的2万要不要单独做其他业务成本?另外我在填增值税申报表的时候,这部分是不是填在13%的货物中。

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齐红老师 解答 2021-09-29 11:18

收到的电力公司的发票中的2万,不要单独做其他业务成本 填增值税申报表的时候,这部分是 填在13%的货物

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按正常的购进销售做抵扣就可以
2021-09-29
你销售给业主的这些,需要给对方开发票吗?不开发票的话,你走代收代付
2024-05-29
您好,暂估成本,只是没有来发票,成本是真实发生了,明年汇缴前来发票就可以税前扣除,不来发票只能调增,以后发票来了,再更正申报24年年报
2024-12-10
对的,是的,是这么做的,发票直接开12万,税率开1%就可以的。
2023-06-06
关键是这部分电费用于什么地方?
2022-06-10
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