同学你好,只认证不抵扣的话,可以的,如果即认证又抵扣的话,财务处理,借:管理费用-办公费,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款。
好想问一下,收到一张专用发票,只购买办公用品的专用发票,这个如果只认证不抵扣的话,可以吗?如果寂认证又抵扣,怎样做账务处理啊?
我公司购买一批货,收到专用发票,已认证已抵扣进账,可是过了两个月后,这批货退回了,已抵扣的进项怎么办,发票怎么处理
老师您好,我想问一下,如果我们公司收到的成本票是专票,倒是我们不想抵扣,我还用在发票平台认证吗?
购进货物 取得专票 暂不认证专票 6个平台以后才认证抵扣了 请问一下 账务处理怎么做?当时发票还未抵扣,货物的成本扣除用什么做凭证?
因为小规模纳税人是不可以凭增值税专用发票进行抵扣, 1. 小规模纳税人如果收到对方开具的是专用发票,该如何处理专用发票和入账? 2. 取得的专用发票又不能进行认证抵扣,会否形成滞留票,应该怎么处理?
多子女家庭,赡养老人这块,如果有人填写了3000元,其他人还能填进去吗
老师 我公司房租是从2025.1到2025.12租金35000可合同是2025.2月签订的 租金定在2025年交 怎么做分路啊
老师,给客户开年返是开的蓝字发票的销售折让,给开错了,客户那边也确认了,怎么办
老师我想再咨询一下,我公司是搞充电桩的,也都是我们自己搭建的,这种人工费我们计入成本,还是计入固定资产啊?
请问有深圳个税税率表吗,那个阶梯的,包括速算扣除的
老师好,现在从事会计工作还需要会计证吗?
销售费用-返利,给个人客户的需要个人缴纳个人所得税吗
个人独资企业经营所得可以弥补亏损吗
母公司投资子公司500万母公司缴纳印花税吗?
老师您好,请教一下,本月国内销售产品开了500万元发票,销项税为:65万元,出口销售开票开了200万元,销项税为26万元,本月进项共计是60万元,那我这个月在认证发票,报税时,我怎么把这个60万元的进项分摊给这个国内跟出口对应的销项税呢,供应商给我们开的采购发票,没有区分内销采购原材料跟出口采购原材料发票,全都打包一起开具了,
如果只认证不抵扣有什么税务风险吗
如果寂认证又抵扣的话,纳税申报表应该怎样填写呢?
同学你好,只认证不抵扣,没有什么税务风险的。