你好需要计算做好了给你
美香食品公司为增值税一般纳税人,主要从事糕点的加工和销售业务,产品适用税率为13%,9月份发生如下增值税涉税业务。(1)采用客户交款提货方式销售蛋糕200万元,并开县增值税专用发票。 (2)以折扣方式向某超市销售面包120万元,另开红字增值税专用发票折扣20万元。 (3)当月采购食品加工辅料,取得的税控专用发票_上注明的价款为100万元,货款已付,销货方承诺在下月10日前将货物发出。 (4)企业为维修办公大楼,购进一批建筑材料,取得的增值税专用发票上注明价款20万元,增值税款为2.6万元。 (5)从农民手中购入一批玉米作为生产用原料,收购发票注明价款10万元。 (6)从国外购进一台食 品加工机器,到岸价格为5万美元(报关进口当日美元兑人民开汇率16.85),关税税率10%,由海关代征进口环节增值税,并取得海关完税专用缴款书 除非特别说明外,以上价格均不含税。 要求: 1)计算该企业当期的销项税额。 (2)计算该企业当期的进项税额。 (3)计算该企业应纳的增值税。 (4)对.上述业务进行会计处理 该怎么做?
美香食品公司为增值税一般纳税人,主要从事糕点的加工和销售业务,产品适用税率为13%,9月份发生如下增值税涉税业务。(1)采用客户交款提货方式销售蛋糕200万元,并开县增值税专用发票。 (2)以折扣方式向某超市销售面包120万元,另开红字增值税专用发票折扣20万元。 (3)当月采购食品加工辅料,取得的税控专用发票_上注明的价款为100万元,货款已付,销货方承诺在下月10日前将货物发出。 (4)企业为维修办公大楼,购进一批建筑材料,取得的增值税专用发票上注明价款20万元,增值税款为2.6万元。 (5)从农民手中购入一批玉米作为生产用原料,收购发票注明价款10万元。 (6)从国外购进一台食
美香食品公司为增值税一般纳税人,主要从事糕点的加工和销售业务,产品适用税率为13%,9月份发生如下增值税涉税业务。 (1)采用客户交款提货方式销售蛋糕200 万元,并开具增值税专用发票。 (2)以折扣方式向某超市销售面包120 万元,另开红字增值税专用发票折扣20万元。 (3)当月采购食品加工辅料,取得的税拉专用发票上注明的价款为100万元,货款已付,销货方承诺在下月10日前将货物发出。(4)企业为维修办公大楼,购进一批建筑材料,取得的增值税专用发票上注明价 20 万元,增值税款为2.6万元。 (5)从农民手中购入一批玉米作为生产用原料,收购发票注明价款10万元。
3.某食品生产企业为增值税一般纳税人,从事食品的生产和销售业务,2019年5一7月份发生以下业务。(1)5月份购进批农产品作为生产用原材料,取得收购凭证上注明价款80万元:向小规模纳税人销售自产货物,开具普通发票上注明价款为25万元;出售台2009年1月1日前购进并使用多年的生产设备,开具普通发票,取得销售额6万元。(2)6月份购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款30万元、税款3.9万元:向某超市销售-批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为50万元;将一批自制新产品全部出售给本企业职工,取得不含税销售额3.5万元,这批产品的生产成本为4万元,成本利润率为10%,无同类产品市场价格。(3)7月分购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款15万元、税款1.95万元;向某商场销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为40万元,另开具普通发票收取包装费2万元:向某百货公司销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为20万元,支付运输费用1万元,取得承运部门开具的增值税专用票。.上述票据已在当月通过税务机关的认证。
要求:计算长征公司当月应纳增值税税额。3.美香食品公司为增值税一般纳税人,主要从事糕点的加工和销售业务,产品适用税率为13%,9月份发生如下增值税涉税业务。(2)以折扣方式向某超市销售面包120万元,另开红字增值税专用发票折扣20万元。(5)从农民手中购入一批玉米作为生产用原料,收购发票注明价款10万元。业务(2)另开的红字增值税发票需不需要扣?业务(5)从农民手中收购的原料玉米,作为生产原料,在这里使用的税率是9%还是10%?
第348题,结合笔记,笔记有交易成本和转换成本
中国人从外商投资企业取得的股息、红利所得需要交个人所得税吗? 外籍个人取得的以上收入为什么不收个人所得税? 请教一下,非常感谢!
老师,我结转成本的时候做多了,怎么调整?谢谢
老师,您好。咨询下,第一季度:利润表中投资收益为负数。个税手续费返还产生的增值税减免金额,计入其他收益,为正数,正数小于负数。这种情况,增值税申报表中需要填写小微企业免税销售额吗?
我找不到客服在哪里啊
请教一下,外籍个人以现金形式取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费为什么要征收个人所得税,但是以非现金形式取得的这些费用,不用征个人所得税?非常感谢!
小规模纳税人增值税税率?
老师,企业所得税是怎么计算的呀?
小规模纳税人季度申报,如果没有超过30万,第几个月的时候把增值税转到营业外收入呢?是三个月汇集到一起吗?具体会计分录是什么
老师第六题为什么AC错了 不是也属于经营活动产生的吗
好谢谢老师
1借银行存款226 贷主营业务收入500 应交税费~销项税26 2.借银行存款135.6 贷主营业务收入120 应交税费~销项税15.6 3借在途物资100 应交税费进项税额13 贷银行存款113 4借工程物资20 应交税费进项税额2.6 贷银行存款22.6 5借原材料9.1 应交税费进项税额0.9 贷银行存款10 6借固定资产5*6.85*1.1=37.675 应交税费进项税额37.675*13% 贷银行存款