你好 执行你们合同约定就可以
老师,我们公司是小规模纳税人,签合同时签的是3个点的专票,对方要求我们开3个点的专票可以吗
老师,我们现在签的合同是9个点,但是对方是小规模,只能开1个点专票,像这种情况税局认可吗?。
老师,我们合同签订13个点,但是实际开3个点,对方要求我们补税款,这种情况我们应该怎么操作好,我是小规模纳税人
目前对方给我们转了款,我们是小规模纳税人,对方需要开13个点的票,我们只有3个点的,请教老师我怎么做?
我们是一般纳税人企业跟小规模企业签订了一个展会9万的合同,我们2月把款付清了,对方也开了一个点的专票,3月疫情没开成,现在协商退3万给我们,他们要求我们开票,这样应该不对吧,应该怎样操作
老师您好,以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉,从今年第三季度起抵消掉申报的,导致资产总额平均数不准了,但是并没有影响纳税,没有影响小微企业认定标准,可以吗?老板要求不更正往期数据,就这么做
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账,并计算“未分配利润”明细账户的期末余(假设均为本月数)。要求:根据上述经济业务编制会计分
大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产,购入价格每股106元,其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元,另外支付相关交易费用10000元;4月5日,收到发放的现金股利60000元;2018年6月30日,该股票的市价为每股107元;12月31日,该股票的市价为每股102元;2019年1月2日按每股110元全部出售该股票,款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求:根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
老师您好,往年的企业所得税都没有计提,缴纳时直接做的所得税费用科目,今年起计提了,本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了,应该没什么问题吧
你好,老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大,这种账务处理和税务申报时都需要怎么做?
30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
与a公司有实际交易,但发票有部分开b公司,可以吗
4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
可是我们开不了13个点的,怎么执行
所得执行你们合同约定 签订合同时咋约定的,不能开为啥还签订呢
那是不懂财务的人签订,现在对方也不肯协商,我们应该怎么处理比较好,追究责任没有意义了
你好 现在合同签订了,执行合同约定少开的金额给补上
老师,您是说我补开金额,那不是收款少了吗?
你好 去方按合同金额支付的钱
老师,合同金额2万,他们需要开13个点,我们开不出来,要怎么补这个10个点的税,因为我们只能开3个点,还有10个点的税怎么补
你好 直接给对方钱 或者少收开票的应收账款 执行合同的约定
少收应收账款,我要怎么入账啊
你好 应收按开票金额 赔款记营业外 往来可以对冲