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我们是小规模纳税人,7月自开专票42600但未超出免税销售额,我做的是借:应收账款426000,贷主营业务收入421782.18,应交税费应交增值税销项税额4217.82,但是我觉得不太对,请老师教一下怎么做账,以及这个增值税该怎么处理

2021-09-27 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 09:21

你好,把应交税费应交增值税销项改成应交税费,应交增值税就可以。

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齐红老师 解答 2021-09-27 09:21

缴纳的分录借应交税费,应交增值税贷银行存款。

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快账用户3239 追问 2021-09-27 09:24

老师,我电子税局系统申报的时候,系统提示是免缴增值税的呀,季度申报没有超过免税销售额45万,

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齐红老师 解答 2021-09-27 09:26

开专票需要缴纳的。你申报错吧?你是在第一栏第二栏填写的吗?

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相关问题讨论
你好,把应交税费应交增值税销项改成应交税费,应交增值税就可以。
2021-09-27
同学,你好 之后税金转到营业外收入
2024-01-17
好,这个是几月份的分录,如果至四月份之后的开免税的税率,直接借银行存款贷主营业务收入就可以的。
2022-05-17
不需要交税,借应交税费应交增值税销项贷营业外收入。
2021-03-06
是的,是这样账务处理的
2021-04-14
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