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老师,采购入库之后,后面才来发票,但是后面来的发票有了折扣,并且前面入库的商品也结转了成本,那么我们这个发票里面的折扣是可以冲减之前的商品,还是直接从业务系统里面修改商品

2021-09-26 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-26 18:12

同学您好, 您前面的入账金额是

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快账用户3388 追问 2021-09-26 18:15

没有折扣的金额,根据入库单录入

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齐红老师 解答 2021-09-26 18:17

您的意思是直接改了以后再改成本结转是吗

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快账用户3388 追问 2021-09-26 18:21

我在纠结,是该改成本,还是根据发票日期,结转当期成本,以前的不动了

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快账用户3388 追问 2021-09-26 18:22

我不清楚哪个操作符合财务

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齐红老师 解答 2021-09-26 18:36

发票日期是下月的日期了是吧,和入库不是在一个月份里面是吧

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快账用户3388 追问 2021-09-26 19:22

是的,对的

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齐红老师 解答 2021-09-26 19:42

那您相当于之前的是暂估的,那您取得发票以后再调整成本就可以了

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快账用户3388 追问 2021-09-26 20:01

调整的是之前结转的成本,还是调整当期成本

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齐红老师 解答 2021-09-26 20:08

在当期调整之前结转的成本

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快账用户3388 追问 2021-09-26 20:25

那业务系统就是采购部,是不是需要在系统里,也要调整成本,

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齐红老师 解答 2021-09-26 20:31

您库存系统需要先红冲,再按发票入账的,

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快账用户3388 追问 2021-09-26 20:32

好像明白了

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齐红老师 解答 2021-09-26 20:32

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同学您好, 您前面的入账金额是
2021-09-26
你好  去核对下库存吧 。  账实是否一致 。  归集你库存不对的。     核对好库存在去慢慢改账
2021-06-10
你好,你是少结转了成本还是怎么?
2023-11-30
你好,你们业务多吗?或者可以实盘一次,按实盘金额建账规范后期的账务处理
2022-08-10
你好,也就是你购入100,但是还有返利20,他只给你开80的发票吗?如果是你直接按照80来做账就行,法律不要体现了。
2024-11-27
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