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收到对方虚开的发票,已抵扣。转出分录怎么做?

2021-09-26 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-26 16:58

借:营业外支出(该部分所得税前也不能抵扣) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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借:营业外支出(该部分所得税前也不能抵扣) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-09-26
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2023-12-04
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2023-12-09
你好!你当时拿到蓝字发票的时候,凭证怎么做的?
2024-06-07
发票对应的业务实际发生了吗?如果实际发生了 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2021-05-28
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职称:注册会计师,税务师

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